21. máj 2019 Znamená to váš dodávateľ práve odoslal svoju návratku a ešte ju podal. Odráža sa to v GSTR 2A, pretože protistrana síce nahrala faktúry na portál GST, ale neodoslala a nepodala ich GSTR 1. Hari krishnan.
Kto by mal podať gstr2?
GSTR-2 je vrátenie nákupu, ktoré musí podať každá osoba registrovaná v GST. Daňoví poplatníci musia zadať údaje relevantné pre ich prichádzajúce dodávky do daňového priznania GSTR 2.
Prečo sa ITC nezobrazuje v Gstr 2A?
Daňový kredit na vstupe týkajúci sa týchto faktúr, ktoré neboli nahrané alebo oneskorené sa neobjaví v GSTR-2A príslušného zdaňovacieho obdobia. Kupujúci to možno bude musieť upozorniť svojich dodávateľov alebo predajcov, ktorí neplnia svoje záväzky, aby včas odovzdali chýbajúce faktúry.
Čo je CFS v Gstr 2A?
Dobrý deň, toto sa vzťahuje na „stav prihlásenia protistrany“a môže byť áno / nie. Ak protistrana podala žiadosť, kupujúci ju môže prijať/odmietnuť. Ak kupujúci stiahne údaje 2A so stavom 'Nie' pre cfs, to znamená, že dodávateľ nahral, ale nezadal.
Čo je gstr2 gstr3 Gstr 3B?
GSTR-3B je mesačné vlastné vyhlásenie, ktoré sa má podávať na poskytnutie súhrnných podrobností o všetkých uskutočnených externých dodávkach, nárokovanom zápočte dane na vstupe, zistenej daňovej povinnosti a zaplatených daniach. … Údaje o predaji a zápočte dane na vstupe musia byť zosúladené s GSTR-1 aGSTR-2B každé zdaňovacie obdobie pred podaním GSTR-3B.